7月1日,根据县纪委财务报销违规问题等“六项专项治理”文件要求,以县财政局牵头组织召开了由县财政局、县审计局、县国税局、县地税局相关人员参加的全县财务报销违规问题重点检查工作动员部署会议。
会议由财政局工会主席黄红平同志主持召开,会议明确了以下五个方面事项:一是明确检查重点内容。主要检查报销内容是否真实合规;报销票据是否真实合规;是否虚列经济事项套取现金,私设“小金额”; 是 否报销不属本单位业务范围的票据;报销事项附件是否齐全;报销审批手续是否符合规定;是否存在其他违规问题等七个方面内容。二、确定重点抽查单位。以党政 机关;有群众举报的部门和单位;会计基础工作和会计力量比较薄弱的单位;历年来被检查次数少的非常设机构和偏远单位;自查自纠措施不得力、工作走过场、问 题“零报告”的单位为重点抽查单位。按照检查面不低于30%的比例,决定重点抽查24个单位。三是明确责任分工。根据检查需要,重点检查期间成立一个综合 协调组和二个检查组。综合协调组负责对检查工作进行综合协调,检查组负责开展重点检查,组长分别由财政、审计、国税、地税党组成员担任。四是确定方法步 骤。按照财政监督检查方法程序进行。主要包括下达检查通知书;现场检查;检查处理;检查资料归档整理等。五是明确有关要求。各小组按要求配齐检查力量,严 守检查纪律,按时完成任务。
请输入验证码